送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-04-17 18:26

去年12月的吗 
本期缴纳上期的那栏你填写了吗

A英子 追问

2018-04-17 18:28

是多交了

A英子 追问

2018-04-17 18:30

去年多交了18元,今年一月份时候,这边在一月份交的时候,退回了18元,我现在做收入,结转的时候,收入看到多了18元,没结转

方老师 解答

2018-04-17 20:52

多交的退回时,不记入收入。借其他应收款 贷应交税费-明细科目。

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相关问题讨论
应补交税额为负数,说明企业多缴了增值税,可以申请退税,也可以抵下期应交增值税
2023-06-12 11:54:28
关于去年延期缴纳的税款应在增值税申报表中的第几栏,根据《增值税申报表》的规定,具体情况如下: 1.对于已缴纳的税款,应填写在第8栏“本期实际缴纳税款”中; 2.对于未缴纳的税款,应填写在第9栏“本期应补(退)税额”中,同时需在“备注”栏中说明“未缴纳入库”。 最后,还需要在报表的“备注”栏中说明“去年延期缴税”的情况,以便审核者了解情况。
2023-03-06 17:43:27
同学你好 第30栏填写《本期缴纳上期应纳税额》栏填0。
2022-05-13 14:29:25
您好,对的。根据财税(2022)2号公告,汇算清缴补缴的税款与缓交的税款一并在2022年10月缴纳入库。系统会自动识别暂不划扣这部分税款。电子税务局申报时系统会自动提示的。
2022-03-23 11:06:02
对的,是的,去年和今年都需要修改。
2024-05-30 13:51:44
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