老师 向你咨询个问题。2016年12月收到一笔款分录为 借:银行27000 贷:收入25471.7 销项1528.3.但是当时没开发票做了未开票收入在纳税申报的时候申报了。在18年3月的时候补开了发票,想把原来申报的的冲销掉
Luck Fairy
于2018-04-17 12:02 发布 620次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-17 12:03
结果发现申报系统里专管员那边填错数了 只能冲销25401.7的收入 ,那剩下的那70就得重新补缴销项税了是吗
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结果发现申报系统里专管员那边填错数了 只能冲销25401.7的收入 ,那剩下的那70就得重新补缴销项税了是吗
2018-04-17 12:03:26

你之前结转成本不对么,没有不对这个开发票直接贴之前凭证后面就可以
2019-06-11 12:48:39

老师,这个误差一般在申报后才发现误差吧,分录做到开票月,是不是算补做?
2018-12-05 09:52:31

你好,接受预付工程款可以入预收账款,达到收入确认条件转收入缴纳相关税费,支付预付款入预付账款科目,
2020-05-30 07:21:21

1 可以不需要处理没有差额发票直接贴之前后面,2 ,这个之前做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-15 11:43:11
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