老师,你好,我单位上个月做了无票收入,成本也结转了,也纳税申报了,这个月人家要求开发票,发票已经开具,现在怎么写分录,成本如何结转
小幸运
于2019-06-11 12:48 发布 776次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-11 12:48
你之前结转成本不对么,没有不对这个开发票直接贴之前凭证后面就可以
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结果发现申报系统里专管员那边填错数了 只能冲销25401.7的收入 ,那剩下的那70就得重新补缴销项税了是吗
2018-04-17 12:03:26

你之前结转成本不对么,没有不对这个开发票直接贴之前凭证后面就可以
2019-06-11 12:48:39

老师,这个误差一般在申报后才发现误差吧,分录做到开票月,是不是算补做?
2018-12-05 09:52:31

你好,接受预付工程款可以入预收账款,达到收入确认条件转收入缴纳相关税费,支付预付款入预付账款科目,
2020-05-30 07:21:21

1 可以不需要处理没有差额发票直接贴之前后面,2 ,这个之前做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-15 11:43:11
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