送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-11 12:48

你之前结转成本不对么,没有不对这个开发票直接贴之前凭证后面就可以

小幸运 追问

2019-06-11 12:55

之前结转的成本是对的,但是这个月我又开具了发票,先把上个月按无票收入入账的红冲,那上个月的已经按无票收入结转了成本,这个月开了发票还需要在结转成本了吗

maize老师 解答

2019-06-11 13:00

不需要啊,这个要是开发票收入和之前没有差额可以发票贴之前后面就可以

小幸运 追问

2019-06-11 13:02

那纳税申报怎么申报呢

maize老师 解答

2019-06-11 13:09

开发票-无票申报在你开发票栏次之后去税局解锁

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相关问题讨论
结果发现申报系统里专管员那边填错数了 只能冲销25401.7的收入 ,那剩下的那70就得重新补缴销项税了是吗
2018-04-17 12:03:26
你之前结转成本不对么,没有不对这个开发票直接贴之前凭证后面就可以
2019-06-11 12:48:39
老师,这个误差一般在申报后才发现误差吧,分录做到开票月,是不是算补做?
2018-12-05 09:52:31
你好,接受预付工程款可以入预收账款,达到收入确认条件转收入缴纳相关税费,支付预付款入预付账款科目,
2020-05-30 07:21:21
1 可以不需要处理没有差额发票直接贴之前后面,2 ,这个之前做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-15 11:43:11
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