老师,我们有预付款开了发票10万,实际只付了5万这样子,工程已经结束了,预付款就一直是负数的,这个我问了老板说是发工资给了,但是公户没有支付过这笔款,这个预付款我应该怎么处理呢?

优雅的柚子
于2024-04-29 15:39 发布 536次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-04-29 15:42
关键是要取得发工资的依据来平账
相关问题讨论
关键是要取得发工资的依据来平账
2024-04-29 15:42:00
学员你好,这种可以根据实际用途记账,到时所得税汇算调整
2023-01-09 14:39:11
你好,应该是属于固定资产的吗?那你现在建在建工程
贷预付账款
一块转固定资产里面,借固定资产贷在建工程。没有发票的,你可以正常做账,就是不允许抵扣所得税。
2023-06-28 09:07:47
可以的
可以这么做的
2023-07-30 15:09:02
想办法冲销掉吧
2017-03-28 07:36:57
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优雅的柚子 追问
2024-04-29 15:45
家权老师 解答
2024-04-29 15:46