把招待费认证的进项做了进项转出,借管理费用 贷应交税费增值税进项税额转出,那月末的这笔进项税额转出要怎么处理,需要结转到别的科目,把它期末余额平掉吗?
唯一眷念
于2018-04-17 10:25 发布 820次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!你可以结转,也可以不用结转,没有明确规定
2018-04-17 10:26:02

分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30

你好,等到年末再与销项,进项等明细科目对冲掉就可以了
2018-01-23 15:43:49

您好,分录正确的,这些明细科目的余额都是年末一次结转的。
2018-06-26 16:46:07

你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息