老师,你好!请问一下,年终审计时,把应收账款提了坏账、原材料和在建工程也分别提了减值,我打算在本月进行账务处理,用以前年度损益调整科目,那完整的会计分录具体是怎么写的呢?假设金额都是1元。

木木
于2024-04-28 07:53 发布 309次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-04-28 07:54
您好,借:以前年度损益调整 2 贷:坏账准备 1 存货跌价准备 1
在建工程最好不要减值, 这个是不能转回的
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您好,借:以前年度损益调整 2 贷:坏账准备 1 存货跌价准备 1
在建工程最好不要减值, 这个是不能转回的
2024-04-28 07:54:49
你好,学员,这个可以的
2022-08-18 14:27:39
对的,是的,是这么做的,汇算清缴需要调整的。
2022-05-07 11:21:25
你好,往年的汇兑损益导到应收账款余额在贷方,是往年的汇兑损益有错误吗?
2024-03-08 12:58:06
你好,对的,是的,还没有完工的可以。
2022-01-07 16:20:54
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