有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

销售商品,帮对方代垫的运杂费,用银行存款支付了,怎么做分录
答: 你好,借:其他应收款 贷银行存款
老师,销售商品并代垫运杂费,运杂费已用存款支付,货款未收会计分录是怎么样的
答: 你好,分录是 借:应收账款(含税货款%2B垫付运杂费) , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额), 银行存款(运杂费)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
甲方销售商品,用银行存款代乙方垫付运费,作为甲方怎么记账?
答: 甲方应记账为:应收账款增加(或者应收款项增加),银行存款减少(或者现金减少)。如果甲方发生的是代为购买而发生的垫付交易,那么应增加应付帐款,银行存款减少,除此之外,可以通过其他凭证将费用记录在管理费用或者其他费用科目中。




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西西公主 追问
2018-04-16 20:52
徐阿富老师 解答
2018-04-16 20:54
西西公主 追问
2018-04-16 20:54
徐阿富老师 解答
2018-04-16 20:56