老师,您好,我们是一般纳税人企业,我们有自产自销的农产品,这个是免增增值税和所得税的,还有经营其他应税的产品贸易这个是不免税,但是销售后勤人员都是同一个团队,没有分开,期间费用也是没有分开,现在申报年度企业所得税汇算的时候,填A107020所得税减免优惠明细表,是不是把免增所得税的农产品销售收入和成本填进去,但是应分摊的期间费用,这块,我们平时做账没有分开,这个可以不填吗。如果要填,我们现在要怎么办比较好。我们2年度总的利润是亏损的

感动的灯泡
于2024-04-25 08:59 发布 197次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2024-04-25 09:06
你好;是的; 你们这个分摊的期间费用 有没有按照业务内容去做分摊; 这个正常要写金额的; 最好是按照业务内容的比例去分摊下
相关问题讨论
你好,是的
2017-01-02 09:15:00
你好;是的; 你们这个分摊的期间费用 有没有按照业务内容去做分摊; 这个正常要写金额的; 最好是按照业务内容的比例去分摊下
2024-04-25 09:06:05
你好,需要缴纳企业所得税
2022-03-03 16:55:50
你好是的 还是免税的
2023-05-18 16:10:30
是的,需要交企业所得税的
2022-03-29 16:35:11
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感动的灯泡 追问
2024-04-25 09:17
meizi老师 解答
2024-04-25 09:18