老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

老师问一下小规模增值税转营业外收入借应交税费―应交增值税贷营业外收入―减免增值税吗?还是借应交税金―未交增值税贷营业外收入―减免税款
答: 你好!小规模按第一个就可以了。
老师,您好,小规模企业在前3个季度所开发票增值税都按政策减免了,并且减免增值税计入了营业外收入,借应交税费-应交增值税,贷营业外收入-税费减免,在第4个季度开票超出减免规定,那么前三个季度的减免增值税怎么做账补交增值税呢,谢谢
答: 你好,增值税减免是按季度,之前减免的并不受第四季度纳税而影响需要补税的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值税免税转营业外收入 借:应交税费_应交增值税_减免税款贷:营业外收入_减免税额开了两张发票,金额写一个分录可以吗
答: 可以的,没问题的哈









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