送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-17 11:29

你好,是工资吗?还是什么业务?

上岸 追问

2024-04-17 11:46

老师,你好!是员工奖金

宋生老师 解答

2024-04-17 11:47

你好这个借,应付职工薪酬贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。
然后再交了。

上岸 追问

2024-04-17 11:50

好的!谢谢老师

宋生老师 解答

2024-04-17 11:51

你好,不用客气的了

上岸 追问

2024-04-17 11:56

完整的分录是:借 管理费用-员工奖金 贷 应付职工薪;借应付职工薪  贷  应交税费-个税  银行存款;借应交税费-个税  贷  银行存款?不需要挂其他应收款吗?

宋生老师 解答

2024-04-17 11:56

你好,是的,就是这样,不需要其他应收款。

上岸 追问

2024-04-17 11:58

好的!谢谢了!

宋生老师 解答

2024-04-17 11:58

你好,不用客气的了

上岸 追问

2024-04-18 11:11

老师,你好!我想问一下,报销单,购买饮用水和酒水,实际花了450,报销金额也是450,但是商家开的普通发票金额是500,这样的话我的分录该怎么做?

宋生老师 解答

2024-04-18 11:21

你好!这个按实际支付的部分来

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