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上岸
于2024-04-17 11:29 发布 207次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-04-17 11:29
你好,是工资吗?还是什么业务?
上岸 追问
2024-04-17 11:46
老师,你好!是员工奖金
宋生老师 解答
2024-04-17 11:47
你好这个借,应付职工薪酬贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。然后再交了。
2024-04-17 11:50
好的!谢谢老师
2024-04-17 11:51
你好,不用客气的了
2024-04-17 11:56
完整的分录是:借 管理费用-员工奖金 贷 应付职工薪;借应付职工薪 贷 应交税费-个税 银行存款;借应交税费-个税 贷 银行存款?不需要挂其他应收款吗?
你好,是的,就是这样,不需要其他应收款。
2024-04-17 11:58
好的!谢谢了!
2024-04-18 11:11
老师,你好!我想问一下,报销单,购买饮用水和酒水,实际花了450,报销金额也是450,但是商家开的普通发票金额是500,这样的话我的分录该怎么做?
2024-04-18 11:21
你好!这个按实际支付的部分来
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2024-04-17 11:46
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2024-04-17 11:47
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