送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-13 10:45

你好,没有对应的成本结转就可以做暂估

学无止境 追问

2018-04-13 10:52

老师,暂估可以这样做吗?借主营业务成本,贷预付账款,下个月票应该就会开来

吴月柳 解答

2018-04-13 11:03

借:主营业务成本   贷:应付账款-暂估

学无止境 追问

2018-04-13 11:51

老师,那我后面拿到发票了,是借应付账款-暂估,贷预付账款,是吗?

吴月柳 解答

2018-04-13 11:53

收到发票红字冲销:借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,然后做,借:主营业务成本  贷:预付账款

学无止境 追问

2018-04-13 14:40

好的,谢谢老师

吴月柳 解答

2018-04-13 14:50

不客气

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相关问题讨论
你好,没有对应的成本结转就可以做暂估
2018-04-13 10:45:49
没有收到发票是不可以确认进项税额的。
2018-06-28 16:07:22
那我可以等进项发票来了在确认收入?
2019-01-05 20:49:50
1、要确认收入 2、不可以的,是要按权责发生制原则,逐月确认收入和成本的。 3、开了发票在增值税上是确认了收入,要缴纳增值税。但是在会计核算上,只是收到预收账款。 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 每个月确认收入和成本 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2018-08-24 16:38:30
您好,会计收入确认按收入准则,与开发票无关。需要做暂估收入,成本在收入确认时结转
2021-05-18 06:02:42
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