我记得以前说过成本票的事,不是要求开了发票就确认收入,确认收入就结转成本吗?可是当时没票,不知道什么到票,当初说的是暂估成本,到票再冲回,可是成本当月就结转了如何冲呢?可以给个具体的分录吗?还有可以当时不做成本到票到了再做成本吗?
小黑鲨
于2016-09-05 09:53 发布 1017次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-09-05 10:09
建筑业是先用工程施工归结最后转到主营业务成本,最后结转为0.分三步冲回呢?我是不是也要
相关问题讨论

你好,直接在收到的月份结转就行了
2020-05-13 11:59:29

您好!您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。
不可以的。有收入就要确认成本。
2016-09-05 10:06:00

你好 可以的 马上做结转分录 或者你可以月末一起做汇总结转成本 看你们实际
2020-05-18 09:44:34

你好
借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;劳务成本
你可以找到相关培训行业的课程进行学习
2019-11-19 16:55:19

你好,借主营业务成本,贷在建工程-研发项目,收入借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税-销项税,如果项目可以以无形资产的形式入账,结转成本贷方可以直接做库存商品
2019-09-09 09:46:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-09-05 10:06
宋生老师 解答
2016-09-05 10:12