老师,请问下,残疾人保障金上年在职职工人数,是根据 问
同学,你好 所有在职职工人数 答
老师,您好,请问下,关于汇算清缴所得税申报表,先填写 问
同学你好 你们是小微企业吗 答
付款的那 些到底是记应付账款,还是费用还是成本 问
若是供应商 挂应付账款 答
老师,这个月收到县人才综合服务中心,转来3650元稳 问
借:银行存款 贷:营业外收入 不用缴增值税 答
老师好!请问下当月的印花税是怎么算出来的?如果只 问
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答

我公司给员工购买了米面油福利3000,已经取得增值税普票,计入管理费用-福利费,本月的应计提工资为50000,但是按规定不是需要合并工资缴纳个税吗,请问金三个税系统里如何合并?我的疑问是如果福利费加入应发工资里,金三系统的应发工资就是我工资表的应发工资+福利费的合计53000,这个数据和我的工资表以及账目中的计提工资50000元就不附了;如果工资表里也把这个福利费的金额填写进去,那这3000元是不是计入管理费用两次,发票一次,应发工资一次?福利费合并缴纳个税该怎么做才是正确的?
答: 你好,可以将3000填到工资表里面,1. 购买时用3000发票作为凭证,借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款 2.计提的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利
请问管理费用有增值税票和增值税普票,需要做税费吗?
答: 认证抵扣了就需要做进项税额,普通发票没有进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税不用计提,可是我计提了,现在可不可以把之前计提的删掉,调管理费用付出啊?
答: 你好,你当时的分录是?


朴老师 解答
2018-04-13 08:58
心中的太阳 追问
2018-04-13 09:58
朴老师 解答
2018-04-13 13:20
朴老师 解答
2018-04-13 16:47