送心意

若丽老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-04-13 18:00

您好,分录:借:应付账款   100万       贷方 冲减相关损失科目   ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目  -100万

务实的凉面 追问

2024-04-13 18:29

老师,我们建设单位的分录怎么做呢?谢谢

若丽老师 解答

2024-04-13 19:10

您好,您损失的100万是入的什么科目呢?

若丽老师 解答

2024-04-13 19:10

告诉我,我直接给您写分录

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相关问题讨论
您好,分录:借:应付账款 100万 贷方 冲减相关损失科目 ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目 -100万
2024-04-13 18:00:08
学员您好,相关分录如下: 借:在建工程 500000 贷:预付账款 200000 财政拨款收入 300000 借:事业支出 300000 贷:财政拨款预算收入 300000
2020-11-06 11:14:45
你好  现在做哪方的账呢 
2022-03-22 14:13:09
是的,需要根据结算的进度结转收入和成本
2023-12-01 16:31:50
 你好 ;   那你就得走工程施工去了 。按工程施工去做账的    ; 比如借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借  工程施工- 合同成本 -材料费 -人工费等贷银行存款; 应付职工薪酬-工资   
2022-04-08 16:16:14
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