老师,比如我做了,支付分包款分录:接:工程施工,贷:银行存款。也做了收到工程款分录,借:银行存款。贷: 工程结算。月末的时候,需要把工程施工,工程结算,分别转到主营业务成本和主营业务收入吗?

舒心的羽毛
于2023-12-01 16:30 发布 649次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-12-01 16:31
是的,需要根据结算的进度结转收入和成本
相关问题讨论
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
借主营业务成本,贷主营业务收入做这个。
2024-07-31 13:07:43
还有我们申报企业所得税,要填列主营业务收入累计数和申报增值税累计数要对上,那上面主营业务收入冲完候是未开发票部分对不上啊
2023-03-03 11:42:52
对的,是的,可以这么做。
2022-11-04 11:02:44
你好,可以的,可以这么做。
2022-08-11 11:51:24
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舒心的羽毛 追问
2023-12-01 16:35
家权老师 解答
2023-12-01 16:36