老师,你好,我们是小规模。本月采购这些花费了6900(如图1)。本月也原封不动全部销售了出去,卖了9000元(如图2)。请问如何做账,如何结转成本? 我是这么做的:采购 借:库存商品6900 贷:银行存款 销售借:银行存款9000 贷:主营业务收入 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 6900 领导说不对,我在想那该如何做账?

如何
于2023-09-06 09:48 发布 655次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-09-06 09:52
同学你好
贷主营业务收入
贷应交税费应交增值税
这样做才对
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你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
借主营业务成本,贷主营业务收入做这个。
2024-07-31 13:07:43
还有我们申报企业所得税,要填列主营业务收入累计数和申报增值税累计数要对上,那上面主营业务收入冲完候是未开发票部分对不上啊
2023-03-03 11:42:52
你好,可以的,可以这么做。
2022-08-11 11:51:24
你好; 是的。 收入贷方要做增值税哦
2022-02-18 16:02:01
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