开发票的时候 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(待转销项税额) 什么时候计入 应交税费-应交增值税(销项税额)

结实的樱桃
于2018-04-12 14:34 发布 1208次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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一般纳税人的对的是这么做的。
2024-05-23 08:45:21
你好,你可以先不用做收入的,你没有完工也没有开发票,可以不用提现。
2022-09-30 15:19:24
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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