增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,我们公司投保时打给人家投标保证金做账:借:其他应收款——投标保证金,贷:银行存款 贷:财务费用——手续费,退回时做账:借:银行存款,贷:其他应收款,这样对吗?怎么银行余额差那个手续费?
答: 借:其他应收款——投标保证金, 财务费用——手续费 贷:银行存款 借:银行存款,贷:其他应收款
老师,你好,我想请教一下,我们公司有那种转款的时候支付银行的手续费,但是这个款项是需要找其他人收回来的,支付银行的时候,借:财务费用,10 贷:银行存款 10 收到其他人给我们款项的时候,借:现金10贷:其他应收款 10然后其他应收款和财务费用之间怎么处理一下呢,或者麻烦老师告诉我这个可以如何处理一下
答: 如果后期有说回来的话,可以做 借:库存现金 10 贷:财务费用 10
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发现早两个月前的分录做错了,做错的分录是:借:银行存款 贷:财务费用本来应该是:借:银行存款, 贷:其他应收到款才对。本月修改分录的摘要怎么写才对呢?直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款
答: 你好,。 本月修改分录的摘要怎么写才对呢?——红冲某年某月某号凭证;然后正确的是订正某年某月某号凭证 直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款——应是将错误的分录红冲,再写正确的分录
老师,你好。我们本月支付了5000的投标保证金,手续费是3元,当时做账是借其他应收款5000 财务费用3 贷银行存款5003,我今天收到了退回来的保证金5002,请问我该怎么做账?
我的老板在刷卡机上刷了8万银行实到账是79520元有480元的手续费没有收到我的记账是:借银行存款8万 贷实收资本79520 借财务费用-480贷实收资本480 借其他应收款480我做对了吗
借方:银行存款 400210 贷方:其他应收款 40万 贷方:财务费用210 已经跨月 在不反结账的情况下怎么把财务费用调整到借方
老师,您好。我们6月付了一笔投标保证金10000元,手续费5元,当时我做账是借其他应收款10000 财务费用4.6 贷银行存款10005 ,7月20号退回来10003元,请问退回来的这笔我该怎么做账?










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