老师,一般纳税人收到13个点的普票,不可以抵扣增值 问
通行费电子普票你勾选系统有的可以正常抵扣勾选,农产品收购发票,农产品销售发票你可以计算抵扣,火车票,飞机票电子客票行程单,这些也可以计算抵扣,其他的普票你是不可以抵扣增值税的 答
公司财务负责人要求有会计证书吗? 问
你好!这个没有强制要求 答
老师好,这个年末未分配收益是我的净利润吗?净利润 问
你好,同学, 年末未分配利润实际等于资产负债表未分配利润金额 答
老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票 问
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊 答
老师,会计模版怎么可以下载下来这些表格 问
你好,具体想下载什么表格? 答
请问老师我发现我2016年在其他应收款-代支费用那里少计了0.01元,现在对方付的款中多出了0.01元,请问我可以这样做帐?借:银行存款0.01 货:财务费用:0.01
答: 你好,不用调,一进一出就平衡了。总额没变化就行的。
借方:银行存款 400210 贷方:其他应收款 40万 贷方:财务费用210 已经跨月 在不反结账的情况下怎么把财务费用调整到借方
答: 你好,这个可以冲掉在做一笔分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发现早两个月前的分录做错了,做错的分录是:借:银行存款 贷:财务费用本来应该是:借:银行存款, 贷:其他应收到款才对。本月修改分录的摘要怎么写才对呢?直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款
答: 你好,。 本月修改分录的摘要怎么写才对呢?——红冲某年某月某号凭证;然后正确的是订正某年某月某号凭证 直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款——应是将错误的分录红冲,再写正确的分录
老师,你好。我们本月支付了5000的投标保证金,手续费是3元,当时做账是借其他应收款5000 财务费用3 贷银行存款5003,我今天收到了退回来的保证金5002,请问我该怎么做账?
我的老板在刷卡机上刷了8万银行实到账是79520元有480元的手续费没有收到我的记账是:借银行存款8万 贷实收资本79520 借财务费用-480贷实收资本480 借其他应收款480我做对了吗
老师,您好。我们6月付了一笔投标保证金10000元,手续费5元,当时我做账是借其他应收款10000 财务费用4.6 贷银行存款10005 ,7月20号退回来10003元,请问退回来的这笔我该怎么做账?