老师,我这个月的进项税额很多,是有留抵的; 申报的时候我发现,税务局把我这个月有开具6%部分的开票税额,都计算成了欠缴增值税款,并有附加税,13%开具的销项都抵减项了,这是为什么

柏丽雅集
于2024-04-08 16:07 发布 204次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-08 16:08
你好,你这个附表一打开看一下,6%是不是在简易计税里面填写了。
相关问题讨论
你好,进项税额大于销项税额不用交增值税,不用计提附加税,已经计提可以冲销掉
2019-05-11 18:24:06
你好,你这个附表一打开看一下,6%是不是在简易计税里面填写了。
2024-04-08 16:08:10
是的,需要计提的正常计提支付就可以。滞纳金入营业外支出
2023-10-18 14:38:38
要使开票金额和实际支付金额对上,可以考虑以下两种方法:
方法一:
调整管理费的计算方式。在计算应支付给乙方的金额时,将乙方需要承担的增值税和附加税也考虑在管理费中,这样乙方开具的发票金额就是实际应支付的金额。
方法二:
与乙方协商,让乙方按照扣除增值税和附加税后的净额开具发票。例如,乙方原本应开 92000 元的发票,现在改为开 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的发票,这样实际支付金额和发票金额就能对应上。
2024-08-19 13:34:00
你好,是城建税7% 教育费3%地方教育费附加2%水利基金1%,但是现在都有优惠政策,交不了这么多了
2022-03-25 13:40:45
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