送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-04-07 21:00

8.1号借应收账款22600
贷主营业务收入20000
应交税费应交增值税销项税2600

暖暖老师 解答

2024-04-07 21:01

8.8号
借银行存款22200
财务费用400
贷应收账款 22600

暖暖老师 解答

2024-04-07 21:01

8.18借银行存款22400
财务费用200
贷应收账款 包22600

暖暖老师 解答

2024-04-07 21:01

8月底借银行存款22600
贷应收账款22600

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相关问题讨论
8.1号借应收账款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600
2024-04-07 21:00:25
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 季度申报后缴纳 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2022-04-12 15:05:11
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
您好,直接价税合计计入成本或费用
2024-08-11 15:21:25
你好!可以按实际应付的款项,借记固定资产 按相应的增值税,借记应交税费-待抵扣进项税 贷记银行存款,长期应付款等 收到发票时,借记应交税费-应交增值税(进项税额) 贷记应交税费-待抵扣进项税额
2018-02-03 12:35:21
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