老师好,请教一个,之前购买的模具计入固定资产和应付账款的,应付账款结余40万,现在因为质量经过打官司之后,货款调节为30万,请问现在支付这30万的时候,我应该怎么做账务处理

灵垚
于2024-04-07 15:26 发布 218次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-04-07 15:28
同学你好
那发票少开十万试试
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你好; 借固定资产; 进项税 贷 其他应付款 -股东
2022-09-13 10:39:43
你好,和单位主营不相关的应该是其他应付款。
2023-03-01 08:32:28
“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款
同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22
同学,那这个应付账款最终付出去了吗?还是说不用再付了
2025-03-04 14:48:45
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