送心意

朴老师

职称会计师

2024-04-07 15:28

同学你好
那发票少开十万试试

灵垚 追问

2024-04-07 15:35

发票去年就已经开了,就根据发票入的固定资产

朴老师 解答

2024-04-07 15:39

同学你好
计入固定资产就可以
那你少付的十万冲减了

灵垚 追问

2024-04-07 15:55

比如举例子原来是去年就是:1.    借 固定资产  70万  应交进行 10万   应付80万   2. 期间付了40万   借应付 40万  贷 银行40万   3. 这样应付就是结余40万了,然后就是现在因为法庭介入的关系40万变30万了,   就是这3的分录不会做了,可以告知具体的分录明细吗

朴老师 解答

2024-04-07 15:58

同学你好你这个有法院的判决通知书吗

灵垚 追问

2024-04-07 16:01

有的,法院的调节书

朴老师 解答

2024-04-07 16:06

同学你好那你直接冲减固定资产十万就可以

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相关问题讨论
 你好;           借固定资产;  进项税 贷 其他应付款 -股东   
2022-09-13 10:39:43
你好,和单位主营不相关的应该是其他应付款。
2023-03-01 08:32:28
“固定资产”项目,应根据“固定资产”科目的期末余额,减去“累计折旧”和“固定资产减值准备”科目期末余额后的金额填列。
2022-02-13 18:07:58
这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款 同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22
同学,那这个应付账款最终付出去了吗?还是说不用再付了
2025-03-04 14:48:45
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