送心意

大卫

职称,中级会计师

2018-04-11 08:01

你好,这个就按实际发票做账即可

翅膀 追问

2018-04-11 09:27

返点12月如何做账呢,一起怎么做分录

翅膀 追问

2018-04-11 14:29

返点12元如何做账呢,一起怎么做分录

大卫 解答

2018-04-12 09:02

@蓉蓉:你好,可以当着折扣处理

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个就按实际发票做账即可
2018-04-11 08:01:49
你好,借:应收账款288 销售费用12 贷:主营业务收入300,内账这么做,外账直接根据发票金额确认收入
2018-04-11 14:58:25
借:银行存款 2777.44 贷:主营业务收入 2373.88 应交税费--应交增值税(销项税额)403.56 做销售折扣处理就行了
2018-04-11 21:08:33
做账按发票做,如果商家在进货发票700里面有拆扣300就按400做成本
2017-06-12 09:47:25
你好!借: 应付账款 10000   贷:营业外收入—返利3000  库存商品 2000 银行存款 4000 应收账款1000 
2021-06-12 15:59:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...