请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

一种就是我们公司是租的,嗯,别的就房东的那个厂房,然后那个电费就是由他。嗯,去交的,然后开的发票就是,我们公司的,然后,其中有他用的部分也开了那个发票。我们这个怎么做账啊。
答: 同学,你好 你付了多少钱,就做多少钱的费用
老师 就是我们有出租一个厂房给别,接的我们的电表。 电费是我们公司统一交供电局的 然后我们再开一张电费的发票给他们 我想问就是我们上个月的电费一共是97118.46元 然后我们开了一张38097.59元电费的发票给他们, 那我这边做账的时候要怎么做啊 我要怎么把属于他们那部分的制造费用成本转出来
答: 借其他业务成本,贷制造费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000





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