老师,有一笔分录500元左右,在做账时没有从应付职工薪酬过渡一下,直接是做的管理费用--福利费,这个会有什么问题吗?

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于2024-03-28 11:45 发布 261次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-03-28 11:45
你好,你需要在应付职工薪酬加上的
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你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
你好
这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
你好,工资的话也应该是制造费用。
2022-03-09 15:31:14
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