老师,增值税结转的时候,如果有上期留底,怎么做账,像图片上面 借:应交增值税-销项123500 贷:应交税费-进项104133.04 贷:应交税费-转出未交增值税19366.96 这样做对吗? 上期留底是不是直接并入进项税额里面呢? 加上上期留底,最终还需交税,是这样写分录吗
小幸运
于2024-03-25 08:59 发布 425次浏览

- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-03-25 09:02
你好,一般是不用结转进项税或者销项税的余额的
分录。
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税19366.96
贷:应交税费-未交增值税
相关问题讨论

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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高辉老师 解答
2024-03-25 09:03