我有一个问题,就是说帮甲方垫付那个电费,然后供电局他开票给那个甲方,然后我们帮他垫付那个费用,我们要怎么做账啊?

2020拥抱更好的自己
于2024-03-22 18:24 发布 508次浏览
- 送心意
大侯老师
职称: 中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
2024-03-22 18:25
同学你好,如果是开票给甲方,贵司只是垫付,做往来账就行。
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同学你好,如果是开票给甲方,贵司只是垫付,做往来账就行。
2024-03-22 18:25:18
您好,借:其他应收款 贷:银行
就是挂着往来,是甲 方欠我们的钱
2024-03-22 18:32:06
同学,你好
你付了多少钱,就做多少钱的费用
2024-03-30 14:36:52
同学你好,要求甲方给你开电费的分割单,然后直接入账计入工程成本就行了
2024-01-19 15:37:32
开票时借银行存款,贷其他业务收入应交税费。
支付电费,借其他业务成本贷银行存款。
2023-07-19 12:02:01
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