我12月的时候把未开票的收入确认收入:借银行存款贷:主营业务收入 应交税费 结果1月的时候要求补开发票 请问要怎么处理 ?我一月补开的发票应该不可以写 借:银行什么的吧?

粗暴的野狼
于2018-04-07 11:12 发布 718次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-04-07 11:22
冲销12月确认的无票的收入,同时冲减当时结转的成本;再按发票的金额入账,同时结转成本。如果发票的金额与原来开具一致,一月实际上收入确认为0,只是冲销的是无票的收入,确认的是按发票开具的金额,报税时分一下类
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冲销12月确认的无票的收入,同时冲减当时结转的成本;再按发票的金额入账,同时结转成本。如果发票的金额与原来开具一致,一月实际上收入确认为0,只是冲销的是无票的收入,确认的是按发票开具的金额,报税时分一下类
2018-04-07 11:22:19
您好,把上月做的无票收入冲回,再按发票做收入就行了。先冲分录,借,应收账款,负数, 贷 主营业务收入 负数,应交税金,负数。 再根据发票做分录。借,应收账款, 贷 主营业务收入,应交税金。
2018-01-07 16:47:07
借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借银存贷主营业务收入应交税费
2019-06-17 14:13:22
是的,也是要加上这块的。
2020-01-09 09:13:45
是的 报税的时候需要申报这一块的收入 因为申报表和开票数字要匹配
2020-01-09 09:24:32
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