送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-07 11:22

冲销12月确认的无票的收入,同时冲减当时结转的成本;再按发票的金额入账,同时结转成本。如果发票的金额与原来开具一致,一月实际上收入确认为0,只是冲销的是无票的收入,确认的是按发票开具的金额,报税时分一下类

上传图片  
相关问题讨论
冲销12月确认的无票的收入,同时冲减当时结转的成本;再按发票的金额入账,同时结转成本。如果发票的金额与原来开具一致,一月实际上收入确认为0,只是冲销的是无票的收入,确认的是按发票开具的金额,报税时分一下类
2018-04-07 11:22:19
您好,把上月做的无票收入冲回,再按发票做收入就行了。先冲分录,借,应收账款,负数, 贷 主营业务收入 负数,应交税金,负数。 再根据发票做分录。借,应收账款, 贷 主营业务收入,应交税金。
2018-01-07 16:47:07
借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借银存贷主营业务收入应交税费
2019-06-17 14:13:22
是的,也是要加上这块的。
2020-01-09 09:13:45
是的 报税的时候需要申报这一块的收入 因为申报表和开票数字要匹配
2020-01-09 09:24:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...