送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-04-06 11:34

计提 
借:制造费用、管理费用等(根据用途) 
贷:应付账款(其他应付款) 
支付 
借:应付账款(其他应付款) 
贷:银行存款

小鸭 追问

2018-04-06 11:45

意思是我还要增加个电费的供应商吗

小鸭 追问

2018-04-06 13:31

那老师我自己在其他应付款下面增加一个水电费吧,这样是不是更合理呢

岳老师 解答

2018-04-06 15:11

可以的,明细科目可以自行设置。

上传图片  
相关问题讨论
计提 借:制造费用、管理费用等(根据用途) 贷:应付账款(其他应付款) 支付 借:应付账款(其他应付款) 贷:银行存款
2018-04-06 11:34:40
你好,计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2020-07-29 16:58:59
你好,个人建议是分开 先做计提工资分录,然后做计提个人所得税的分录,然后做发放工资,缴纳个人所得税的分录 
2021-03-12 11:55:59
可以的,预提费用也是负债科目,只是企业会计准则删掉此科目了。
2018-04-06 11:49:24
学员你好,如果是计提的和收到发票有差异,将计提的分录用红字冲洗,用蓝字录入正确的分录。计提时:管理费用-电费 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款
2018-02-07 17:09:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...