你能给我说一下计提电费的时候和支付电费时候的分录吗
小鸭
于2018-04-06 11:31 发布 657次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-06 11:34
计提
借:制造费用、管理费用等(根据用途)
贷:应付账款(其他应付款)
支付
借:应付账款(其他应付款)
贷:银行存款
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借:制造费用、管理费用等(根据用途)
贷:应付账款(其他应付款)
支付
借:应付账款(其他应付款)
贷:银行存款
2018-04-06 11:34:40

你好,计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2020-07-29 16:58:59

你好,个人建议是分开
先做计提工资分录,然后做计提个人所得税的分录,然后做发放工资,缴纳个人所得税的分录
2021-03-12 11:55:59

可以的,预提费用也是负债科目,只是企业会计准则删掉此科目了。
2018-04-06 11:49:24

学员你好,如果是计提的和收到发票有差异,将计提的分录用红字冲洗,用蓝字录入正确的分录。计提时:管理费用-电费 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款
2018-02-07 17:09:34
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