送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-17 11:38

你好,把之前计提分录冲销,然后根据发票做费用分录

吖吖 追问

2019-04-17 11:40

是冲销后,这样做吗,借:成本-水电费  借:应交税费-进项税  贷:应付账款-供应商

邹老师 解答

2019-04-17 11:40

你好,如果有取得专用发票,是这样做

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相关问题讨论
你好,把之前计提分录冲销,然后根据发票做费用分录
2019-04-17 11:38:03
你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理 今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账 
2021-03-29 17:54:11
你好,收到发票应当是冲销上个月分录 借;其他应付款~ 某某公司 贷;制造费用~水电费 然后根据发票 借:制造费用~水电费 应交税费~应交增值税 贷:银行存款
2018-10-07 15:51:33
您好,同学,不需要列明3级,2级即可。
2020-07-13 16:26:10
您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
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