老师,水电费计提的时候我做的是:借:成本-水电费 贷:其他应付款-供应商名称。等到他给我开票的时候我该怎么做分录
吖吖
于2019-04-17 11:35 发布 705次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-17 11:38
你好,把之前计提分录冲销,然后根据发票做费用分录
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你好,把之前计提分录冲销,然后根据发票做费用分录
2019-04-17 11:38:03

你好,还没收到发票,可以先按你上面这样处理
今后取得发票,把计提分录红冲,然后根据发票入账
2021-03-29 17:54:11

你好,收到发票应当是冲销上个月分录
借;其他应付款~ 某某公司 贷;制造费用~水电费
然后根据发票 借:制造费用~水电费 应交税费~应交增值税 贷:银行存款
2018-10-07 15:51:33

您好,同学,不需要列明3级,2级即可。
2020-07-13 16:26:10

您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
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2019-04-17 11:40
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2019-04-17 11:40