送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-05 16:52

您好,有可能是前面计提的少了,可以再把这个差额计提出来就行了。

皆如愿 追问

2018-04-05 17:00

老师 是这500再按3月计提还是怎样?麻烦王老师帮我分录下好吗 谢谢!

王雁鸣老师 解答

2018-04-05 17:02

您好,是的,在3月份直接计提就行了。借;管理费用-工资等科目,500元,贷:应付职工薪酬-工资,500元。

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相关问题讨论
您好,有可能是前面计提的少了,可以再把这个差额计提出来就行了。
2018-04-05 16:52:12
你好 借;工程施工等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-08-02 16:18:02
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2019-03-12 15:19:28
8月末计提工资,9月份发放。
2018-10-12 10:54:28
8月才成立,什么时间到税务报到的,报到当月需要进行账务处理
2018-10-12 10:48:43
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