请问老师,建筑项目公司,一般纳税人,收到食堂开来的 问
您看看食堂福利是用在建筑工人上属于施工成本工资福利,如果属于管理费用做管理费用工资福利, 答
老师,您好!请问,筹建期发生的业务招待费,分录怎么做? 问
您好,计入管理费用-开办费中 答
外贸企业exw工厂交货,运费和报关费等国外客户支付 问
你好,可以的,国外客户没有办法开票给国内的。 答
老师,你好,公司给员工的慰问金、安葬费,入什么科目 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
有一家酒吧,是每日的营收进了法人开立的个人账户, 问
酒吧营收属于公司收入,资金全部流入老板私户,全部要做账,私户往来必须做分录,不能不挂账,规避隐匿收入风险。 1、每日微信、支付宝营收入账(星驿付待结算) 借:其他货币资金 - 星驿付(微信) 其他货币资金 - 星驿付(支付宝) 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税 2、次日星驿付提现转入老板私户 借:其他应收款 - 法人(老板) 贷:其他货币资金 - 星驿付(微信 / 支付宝) 3、额外 20 万直接转入老板私户(往来挂账) 借:其他应收款 - 法人 贷:银行存款 / 对应科目 4、后期老板私户转回公司、冲销挂账 借:银行存款 贷:其他应收款 - 法人 答

某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
缴纳税金时:借:应交税费—未交增值税贷:银行存款或可以这样写吗?借:应交税费—应交增值税——已交税金贷:银行存款
答: 你好,你是一般纳税人,选择第一个。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
答: 您好,您是小规模纳税人?









粤公网安备 44030502000945号



星星yzm 追问
2024-03-18 16:58
朴老师 解答
2024-03-18 17:00