送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-18 15:33

账载金额是你账上计提的所属期一到12月份应付职工薪酬工资贷方发生额合计。

香香 追问

2024-03-18 15:47

老师那实际发生额填写哪个金额?

郭老师 解答

2024-03-18 15:51

单位实际支付出去的,汇算清缴之前支付出去都算。应付职工薪酬工资借方发生额合计。

香香 追问

2024-03-18 15:54

老师那例如服务费、专利费放在哪个科目。

郭老师 解答

2024-03-18 15:56

你好,办公费里面的。

香香 追问

2024-03-18 15:58

老师那比如快递、物业费、汽车费、交通费都放在办公费里吗?

郭老师 解答

2024-03-18 15:58

可以的,可以这么做的。

香香 追问

2024-03-18 17:13

老师那管理费用里工资跟应付职工薪酬借贷都对不上,是不是那有问题。

郭老师 解答

2024-03-18 17:15

那你们单位是不是有指导费用或者是主营业务成本?

香香 追问

2024-03-19 08:53

老师我们工资还有生产工人工资、和研发人员工资。

郭老师 解答

2024-03-19 08:54

那就是不一致啊,你光核对管理费用没有用,你这个职工薪酬明细表里面包含着其他的。

香香 追问

2024-03-19 09:02

那我在汇算清缴的时候人员工资应该怎么填写啊,我要是把其他都填写上了,金额不就不一致了吗?

郭老师 解答

2024-03-19 09:04

你好,和应付职工薪酬一致就行


职工薪酬明细表,所有的应付职工薪酬都包含在内里面,不管是管理费用,销售费用,还是主营业务成本,其他业务成本的。

香香 追问

2024-03-19 09:08

老师主要是我按您的方法填写上去,正好就多出来其他这一部分金额。

郭老师 解答

2024-03-19 09:10

多出来的有什么问题啊,因为你的职工薪酬明细表和你自然然电子税务局那边需要核对的。

香香 追问

2024-03-19 09:18

多出来了就跟利润表里的管理费用金额就不一致了啊?

郭老师 解答

2024-03-19 09:20

对的对的,不一样的。这里没有规定和管理费用必须是一样的。

香香 追问

2024-03-19 09:27

老师不一样的话您汇算清缴不就跟年度财务报表不一致吗?

郭老师 解答

2024-03-19 09:27

你好,你的年财务报表没有主营业务成本的职工薪酬吗?

香香 追问

2024-03-19 09:42

财务报表有主营业务成本的职工薪酬,我们没看到,我们小微企业。

郭老师 解答

2024-03-19 09:44

你好,主营业务成本下面没有明细啊,他就一个主营业务成本。

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