印花税营业账簿是按哪个金额来申报的,如果2025年 问
按这个思路统计 买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税 答
老师,好,之前转去s公司多笔往来款挂预付账款。,现在 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,包装在购买的时候我做了分录借包装物-纸 问
同学,你好 借:成本、费用 贷:包装物-纸箱 答
老师,我们销售了一套模具,只开了一半的票,那我成本 问
你好,与收入相匹配 答
老师资产负债表的期末余额=年初余额➕利润表的本 问
是这个:资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数✚利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 答

支付更换零部件的工资借 管理费用贷 银行存款吗?还是 借 管理费用贷 应付职工薪酬借 应付职工薪酬贷 银行存款
答: 你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
管理人员伙食费 直接借:管理费用-福利费 贷:银行存款/现金可以吗?还是必须通过应付职工薪酬过渡?借:管理费用-伙食费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金?
答: 不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?
工会经费分录,计提:借管理费用200,贷应付职工薪酬-工会经费200,支付,借应付职工薪酬200,贷银行存款200,退还:借银行存款200,借管理费用200(红字)?








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红尘俗客-向光而行 追问
2024-03-16 16:19
郭老师 解答
2024-03-16 16:22
红尘俗客-向光而行 追问
2024-03-16 16:29
红尘俗客-向光而行 追问
2024-03-16 16:30
郭老师 解答
2024-03-16 16:31