送心意

溜溜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-04-04 14:38

学员你好,现在付尾款的时候应根据收到的发票  15000元 ,借:管理费用  15000  贷:其他应收款  10000    库存现金  5000

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,现在付尾款的时候应根据收到的发票 15000元 ,借:管理费用 15000 贷:其他应收款 10000 库存现金 5000
2018-04-04 14:38:16
你好,对的,安装费尾款计入其他应付款 总价款全部计入固定资产科目
2018-08-14 15:29:42
你好,可以的,需要出一个借款,不支付转投资款的协议 股东签字。
2020-03-25 12:01:20
你好,这分录并没有错误啊 计入借方负数1万,与计入贷方正数1万,结果是一样的啊
2019-07-31 17:26:11
我们就是公司的办公地的装修
2016-10-10 10:28:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...