董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

2022年的工资没有发放,现在确定不发了,当时记其他应付款了,2023年汇算清缴没有做调增,怎么处理?
答: 你好不发的,结转到营业外收入就可以了。清缴纳税调整就说他睡就行。
老师您好,请问企业在汇算清缴前有上年度的工资没有发,这个可以走法人其他应付款做平吗,如果不发对企业有什么影响吗
答: 你好 ; 你做平了 也得汇算调增处理的 ; 如果没有发 的话
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,23年有个暂估入库的成本,说5月底能来发票,谁知道,昨天专管员来电话要3月底全部汇算清缴完,这样,我这暂估就不能用了,我汇算调增.调表不调帐,那我这其他应付款怎么做?
答: 你好 不要管税务局那么多 现在规定是5月底的 你可以按照税务局要求3月先做 到时候5月发票来了再去改一下就可以的






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王璐璐老师 解答
2024-03-14 15:24