老师好,23年有个暂估入库的成本,说5月底能来发票,谁知道,昨天专管员来电话要3月底全部汇算清缴完,这样,我这暂估就不能用了,我汇算调增.调表不调帐,那我这其他应付款怎么做?

上官
于2024-03-14 14:52 发布 299次浏览
- 送心意
王璐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2024-03-14 14:53
你好 不要管税务局那么多 现在规定是5月底的 你可以按照税务局要求3月先做 到时候5月发票来了再去改一下就可以的
相关问题讨论
你好不发的,结转到营业外收入就可以了。清缴纳税调整就说他睡就行。
2023-10-20 09:31:40
你好 ; 你做平了 也得汇算调增处理的 ; 如果没有发 的话
2022-03-24 09:21:00
你不涉及到损益就没事儿。
2022-03-24 17:09:30
你好 不要管税务局那么多 现在规定是5月底的 你可以按照税务局要求3月先做 到时候5月发票来了再去改一下就可以的
2024-03-14 14:53:28
同学你好
没给的工资和三个月的社保金额一样吗
2022-04-25 14:25:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



王璐璐老师 解答
2024-03-14 15:24