送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-04-03 17:13

你好,借:应付职工薪酬  贷:其他应收款-公积金 2+3月金额

吴月柳 解答

2018-04-03 17:20

也就是说等我到我3月份的时候我在做一笔借,管理费用 公积金    贷应付职工薪酬是这样吧

吴月柳 解答

2018-04-03 17:20

是的

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相关问题讨论
你好,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-公积金 2+3月金额
2018-04-03 17:13:56
您好,2月份记账时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,其他应付款-公积金。
2018-04-03 17:16:01
你好,相当于你2月多计提了一个人的公积金,把这个多计提的公积金做一笔红冲的分录就可以了
2018-04-17 10:42:54
你好,不需要,在4月份发放3月份工资才做3月份公积金扣除才是的
2019-03-05 09:49:46
计提的分录都是这样的 借:管理费用等--工资/公积金 贷:应付职工薪酬--工资/公积金(单位负担部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款-公积金(个人负担部分) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳公积金时 借:应付职工薪酬--公积金 其他应付款--公积金(个人负担部分) 贷:银行存款
2018-04-24 10:03:23
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