送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2024-03-11 12:53

同学,你好
不建议跨年发票入账

vivian 追问

2024-03-11 12:56

那入到以前年度损益里面,这个科目应该在权益类科目里面吗?财务软件里 没有这个科目,我应该添加到哪里

小菲老师 解答

2024-03-11 12:57

同学,你好

需要你自己增加这个科目

vivian 追问

2024-03-11 14:22

随便添加到权益类科目下面,还是添加到二级三级科目?

小菲老师 解答

2024-03-11 14:24

同学,你好

以前年度损益调整,余额最终转入“利润分配—未分配利润”,报表也是体现在利润分配里面

上传图片  
相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...