@朴老师,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 问
你好请把资料完整发一下看看 答
老师租借办公室 没有发票 汇缴时调增 问
同学,你好 没有发票,汇算时调整 答
公司股东可以借钱给公司运营吧 问
那个是可以的,没问题的哈 答
单位有一辆公务车拍卖出售,假设卖了1万元,不开发票 问
增值税计算: 未抵扣进项税的固定资产出售,按简易计税(3% 减按 2%),增值税 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余额计算: 固定资产清理 借方 6000 元(第一步),贷方 9803.92 元(第二步),余额 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(净收益) 。 最后一笔分录错,应是借:固定资产清理 3083.92 贷:资产处置损益 3083.92(因是主动处置,用 “资产处置损益”,且金额为 3083.92 )。 答
老师你好,我想问下年度所得税汇算调增需要做分录 问
年度所得税汇算调增,不需要做分录 答

2月份我有一张进项发票,对方金额给开错,然后我给退回后,对方没有更改这张发票,又开了一张补付金额的发票,2月份我已经把退回的那张发票给认证了,但是报税时,我做进项税转出了,3月份的时候他把2月份那张票,还有新开的那张寄回来了,我要怎么做账务处理呢,2月份那张发票的金额我还抵扣吗
答: 1、借:管理费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(包括转出的金额) 贷:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2、2月份那张发票的金额还抵扣。
老师,早上好我上月抵了一张进项发票,但现在我要退货,我这边开了红字信息单给他们开红字发票,这笔进项税转出如何做账务处理?
答: 您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有一笔进项发票不合理,需要调整,原来做法,借费用450,进项税50,贷银行500,现在进项税要调整到进项税额转出,需要怎么做账务处理?
答: 你好,借费用 贷进项税额转出。

