老师您好!请问公司货物运输发票入什么科目?金额有4 问
同学,你好 一般计入销售费用 答
老师,早上好,我想咨询一下,我们公司一般纳税人,卖了 问
09年之后买来的,你单位是一般纳税人的13%的税率填写第一行 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答

老师 像这种发放工资的 比如我们8月份发放的是7月份工资 那我们也是做7月份的账 那我们先做了计提的分录 等到9月做八月的账的时候 银行付了7月的工资 进行一个发放 ,但是没有像实训上的单据 实际操作中只有一个单据就是发放工资 的金额 那账务也是要像实训的上的一样做吗还是可以借方直接应付工资 贷方 银行存款 摘要发放7月工资
答: 你好同学,实务中更多的是按照你们的方法做。先计提,实际发放的时候再做发放工资的分录。
公司发放工资 当月的工资,次月发放,但是原来的会计都做成当月计提当月工资,发放当月工资,这个支出的金额银行存款 会不一致,然后用现金作为平账 这样可以吗?当月的工资和上月的是不一样
答: 同学您好! 不建议使用现金平账来处理工资发放与计提的时间差异。这会导致财务报表不准确,银行存款与实际情况不一致。正确的做法是按实际发放月份进行工资计提和发放,如有差异,应调整相关账目,确保财务报表真实反映公司财务状况。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
社团之前都没有通过应付工资过渡,今年怎么改过来,工资是上个月下半月+这个月上半月。1月份发工资直接借:应付工资,贷:银行存款。到年底的话,工资如果全结清,应付工资借方是不是有半个月工资。
答: 同学你好 对的 是有半个月的工资







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