老师,我们是上个月已经抵扣了专票,这个月退货退票,我发起了红字信息单。 然后应该由销售方 开具红字发票吗? 图里下面,已收到的(是不是就是代表销售方开的红字发票?)我是不是还要根据这2张发票去增值税报表里面去更正一下, 进项税额转出?

心灵美的柠檬
于2024-03-04 19:03 发布 334次浏览

- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
相关问题讨论
你好,你的进项销项有余额吗?如果有的话,这个科目有余额可以。
2024-03-11 12:18:25
您好,1.由销售方 开具红字发票,是的,
2.申报表要进项税额转出,是的
2024-03-04 19:05:04
对的
做进项转出
借银行
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
2022-04-05 12:28:09
是你们开出去还是开进来?
2022-01-14 15:07:32
如果确定对方要开的话,开红字信息当月就要进项转出
2022-07-01 15:41:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


