老师,我们是上个月已经抵扣了专票,这个月退货退票,我发起了红字信息单。 然后应该由销售方 开具红字发票吗? 图里下面,已收到的(是不是就是代表销售方开的红字发票?)我是不是还要根据这2张发票去增值税报表里面去更正一下, 进项税额转出?
心灵美的柠檬
于2024-03-04 19:03 发布 257次浏览

- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17

您好,1.由销售方 开具红字发票,是的,
2.申报表要进项税额转出,是的
2024-03-04 19:05:04

你好,你的进项销项有余额吗?如果有的话,这个科目有余额可以。
2024-03-11 12:18:25

可以撤销的
你进项转出需要修改的
2019-09-04 23:21:48

您好,是的,申报表是填写错了。
2020-07-04 22:54:02
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