送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-03-31 12:32

您好,根据发票金额入账,分录如下
借:应收账款 ,150万元
    贷:银行存款,50万元 /递延收益,100万元

会计学堂钟老师 追问

2018-03-31 13:43

老师,没有发票,公司就是做这个业务的,收购不良款。那账怎么做呢。

王雁鸣老师 解答

2018-03-31 13:46

您好,让对方开具发票来做账,否则,成本不能税前扣除,就麻烦多了。

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首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
您好 应收账款有暂估入账的么?
2019-11-28 15:57:17
如果这个应收账款金额不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以这样处理。
2019-07-01 20:00:46
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