送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-29 21:21

你好,这个报刊费属于17年还是18年的

彤棕快乐 追问

2018-03-29 21:26

是18年的

彤棕快乐 追问

2018-03-29 21:29

可以做到2月费用里吧老师?

邹老师 解答

2018-03-29 21:32

你好,之前2017年付款计入预付账款,取得发票计入费用核算就是了 ,需要计入3月份核算

彤棕快乐 追问

2018-03-29 22:05

我现在做的是2017年2月份的账,所以做到2月可以吧

邹老师 解答

2018-03-29 22:08

你好,出纳到3月份才把发票给你,你应当计入3月份才是的

彤棕快乐 追问

2018-03-29 22:18

开票日期是2017.12.19

邹老师 解答

2018-03-30 08:29

你好,但是你发票到3月份才取得,你做2月份的账务这个发票还没有到财务处,所以只能是取得当月入账的

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相关问题讨论
你好,这个报刊费属于17年还是18年的
2018-03-29 21:21:38
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,同学。 你这是计入19年账务处理,作为差错更正处理的
2020-06-13 18:37:38
可以,这个可以的,先做借银行 贷预收 应交增值税,之后按月做,借预收 贷主营业务收入
2020-12-09 13:54:19
可以的啊
2018-01-08 21:06:54
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