我们公司是第三方支付公司,跟拉卡拉公司有合作,然后我们在拉卡拉有一个账户,我们的客户刷了POS机之后其中的手续费分润(拉卡拉应该付给我们的返佣),假如账户有100万元,我们开票了50万给拉卡拉,但是由于特殊原因,拉卡拉扣除了1万,只转账了49万给我们,这1万会迟些转给我们时间未定。账务怎么处理? ①借:***? 100万 贷:预收账款100万 ②借预收账款50万 贷:主营业务收入 税金 ③ 借:银行存款49万 贷:***? 49万 是这样做账吗?然后***这个的科目写哪个比较好?
Lucky girl
于2024-02-22 10:12 发布 387次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-22 10:13
你好,可以暂时放在其他应收款过渡一下
相关问题讨论

一般只有后一个分录的,前一个不太准确的
2019-12-31 16:26:33

你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-10-11 09:12:34

您好,收入要与成本配比,没有成本是不合理的。
2020-06-15 00:23:17

您好
借银行存款预收账款贷主营业务收入 可以做收款凭证
2020-10-06 12:05:23
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Lucky girl 追问
2024-02-22 11:37
暖暖老师 解答
2024-02-22 11:37