老师下午好,在2023年10月的时候,我公司开了一个产品为3%税率的,后面12月份的时候,税局说这个产品不能开3%,需要开13%的,要求我们更改申报表,补交增值税,12月更改了申报表,补交增值税及附加税,这个补交的税金,怎么做账呢?

带眼镜的波斯猫.
于2024-02-21 15:03 发布 427次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-02-21 15:03
你好,你这个发票还是需要重新开吗?
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你好,调3-8月应交增值税你没提出来,计入收入了吗?如果是的,就,借,主营业务收入贷,应交增值税
2024-01-11 17:52:08
您好!滞纳金不用,不过您补缴了增值税,相应的城建税跟教育费附加也需要补缴的。
2016-04-11 15:33:34
你好,你这个发票还是需要重新开吗?
2024-02-21 15:03:48
你好,具体是什么原因导致不能抵扣呢?
2024-04-16 11:53:58
同学你好,一般情况下,补缴纳的税费不会太多,直接记入税金及附加里就行了。
2022-09-30 19:16:27
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