送心意

王晓晓老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-02-19 20:45

同学你好,因为之前你申报个税的时候做的是借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款

王晓晓老师 解答

2024-02-19 20:45

现在支付工资分录借:应付职工薪酬-职工工资 
贷其他应收款-代扣个人社保
应交税费-应交个人所得税
银行存款

王晓晓老师 解答

2024-02-19 20:47

你看如果支付不放贷方,为了平衡你银行存款是不是要多付才行,因为放贷方你不用付那么多银行存款,是不是等于收回来了

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借:成本费用  待:应付职工薪酬  发放工资时  借:应付职工薪酬  待:银行存款        应交税费—个人所得税  交税的时候  借:应交税费—个税  待:银行存款  是的,就是这样的分录哈
2022-01-06 14:38:38
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
 你好;       是的; 是这样来走分录的;    
2022-10-25 16:57:19
你好,对的是的,是这么做的。
2022-10-19 09:19:44
您好,分录是对的。需要预提。
2022-01-20 11:12:10
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