成本去年暂估并已结转了成本,今年收到发票账务如何处理?是先做一笔红冲,在做对应的分录,进项还可以留底吗,麻烦写下分录好吗

冰清一洁
于2018-03-28 14:12 发布 6615次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-28 14:14
借:库存商品 负数
贷:应付账款--应付暂估款 负数
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
进项发票可以留抵进行抵扣的。
相关问题讨论
借:库存商品 负数
贷:应付账款--应付暂估款 负数
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
进项发票可以留抵进行抵扣的。
2018-03-28 14:14:53
借应付账款贷库存商品,
借库存商品贷利润分配未分配利润
这个是红冲的。
2022-04-13 09:59:59
根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录:
1、借;以前年度损益调整
贷;库存商品
2、借;利润分配-未分配利润
贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
同学,你好
你这个红冲分录,是对的
2026-04-17 10:34:47
您好。是的,再正常做成本分录就行。
2022-05-24 14:28:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



冰清一洁 追问
2018-03-28 14:19
张艳老师 解答
2018-03-28 14:24
冰清一洁 追问
2018-03-28 14:28
张艳老师 解答
2018-03-28 14:31
冰清一洁 追问
2018-03-28 14:32
张艳老师 解答
2018-03-28 14:35
冰清一洁 追问
2018-03-28 14:37
张艳老师 解答
2018-03-28 14:40