送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-28 14:14

借:库存商品  负数 
      贷:应付账款--应付暂估款  负数 
借:库存商品 
      应交税费--应交增值税(进项税额) 
     贷:银行存款 
进项发票可以留抵进行抵扣的。

冰清一洁 追问

2018-03-28 14:19

这样就行是吧,现在用不到以前年度损益调整科目

张艳老师 解答

2018-03-28 14:24

不涉及损益科目,是用不到以前年度损益调整科目的。

冰清一洁 追问

2018-03-28 14:28

老师,要是汇算清缴前没有收到发票分录如何做

张艳老师 解答

2018-03-28 14:31

那就要对已结转的成本进行纳税调增了。

冰清一洁 追问

2018-03-28 14:32

嗯,这时的会计分录怎么做呢

张艳老师 解答

2018-03-28 14:35

所得税汇算清缴是调表不调账的,不做分录处理的。

冰清一洁 追问

2018-03-28 14:37

以后也收不到发票,暂估的应付账款怎么冲掉呢

张艳老师 解答

2018-03-28 14:40

那么就将应付账款转为营业外收入科目核算了。

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借:库存商品 负数 贷:应付账款--应付暂估款 负数 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 进项发票可以留抵进行抵扣的。
2018-03-28 14:14:53
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷利润分配未分配利润 这个是红冲的。
2022-04-13 09:59:59
根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录: 1、借;以前年度损益调整 贷;库存商品 2、借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
同学,你好 你这个红冲分录,是对的
2026-04-17 10:34:47
您好。是的,再正常做成本分录就行。
2022-05-24 14:28:09
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