老师,由于2022-2023年供应商开给我们的发票多开了,价格有误才刚发现,是让对方开红字好还是以后月份发票金额直接少开,开折扣发票好?

蒲公英
于2024-02-17 07:45 发布 419次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-02-17 07:46
您好,以后月份发票金额直接少开,开折扣发票好,因为时间太长了,我们的成本早就结转完了
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您好,以后月份发票金额直接少开,开折扣发票好,因为时间太长了,我们的成本早就结转完了
2024-02-17 07:46:11
对的,是的,是这么做的。
2023-02-13 14:39:59
你好,这个是开的专票吗?
2022-06-29 11:49:00
你好 你原发票做账后不退给销售方 就需要把红字发票给你们的 你要做红冲分录的
2020-06-29 14:28:49
你好,你开的时候按折扣之后的来开就行。
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-03-15 12:44:56
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