新公司,去年6月到现在还没建帐,现在建,可以坐6月开始,如果6月只有一张单是,8月也只有一张单,要分开吗,还是入到多的那一个月去
红红
于2018-03-28 09:45 发布 659次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
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最好按月分开记账 如果都没有什么单据 一次性做到去年12月的也可以
2018-03-28 09:46:07

公司2010-2012年这几年内账都没有做,准备2013年1月份开始做,现在公司提供了2012年12月底现金,银行,各个往来单位的应收应付余额,只有这几个账户的真实余额,准备做我2013年1月份开账的期初数,那这个怎么把期初数做平呢????这个现金和银行余额对应哪个科目呢我想把它入把实收资本中去可以吗,应收应付又怎么做呢,还有其它应收款借支那一块????
2017-06-11 21:03:10

新建账没有期初数,直接根据原始凭证编制分录即可。
2019-12-17 17:30:57

你好!银行存款,往来账,库存商品、固定资产开始
2018-07-26 15:25:59

同学,你好
嗯嗯,可以的
2021-11-28 20:26:17
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