请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师您好!附加税有减免,20年12月份我计提是按应交金额计提的,但实际缴纳要比计提的少,我再一月份处理账务的时候把多计提的冲销了,但1月份的报表里出现税金及附加为负数,请问这个怎么处理?
答: 你好; 你要去把 这部分减免的 转营业外收入去 ; 不是去冲计提的;
老师,请问上个月多计提了附加税,这个月红冲了,那我在结转税金及附加的时候,是应该借方蓝字还是,贷方红字呢?
答: 你好,应该在是贷方红字的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师.计提票房分帐成本的税金及附加费,不用做账务处理吗,不用计提吗
答: 您好,税金及附加需要计提的






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波斯猫 追问
2024-02-05 21:27
波斯猫 追问
2024-02-05 21:28
王晓晓老师 解答
2024-02-05 21:32
波斯猫 追问
2024-02-05 21:38
王晓晓老师 解答
2024-02-05 21:47